Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Программы»

» 1с Украина!

Автор: shavulsky
Дата сообщения: 11.10.2011 14:19
vitalcat
В базе не ведется бух.учет, только оперативный
самые большие файлы: RG295.DBF, RG277DBF - я так понимаю регистры партий и чего-то еще.
Пересчет итогов и служебных данных делался на всю ночь на быстром сервере и не сделался.

Добавлено:
Перенес инфу с помощью Конвертации данных в чистую базу. Новая база заняла 25МБ.
Буду признателен, если кто-то объяснит что 1С хранила на 1.5ГБ?
Автор: Alegzander
Дата сообщения: 11.10.2011 19:28
shavulsky
Выгрузку-Загрузку базы делал?
Автор: shavulsky
Дата сообщения: 12.10.2011 23:36
Alegzander
использовал конфигурацию
Цитата:
Конвертации данных
. Там все практически автоматом делается, кроме периодических реквизитов. Но так как я их историю не переносил, то это тоже очень просто.
И по свертке статью порекомендовали, точнее о свертке .
Автор: ChizhDp
Дата сообщения: 17.10.2011 13:35
в 8.2 устанавливал конфигурацию Бухгалтерия для Украины, выбрал русский интерфейс по умолчанию.
сейчас вывожу на печать счет - а он на русском. налоговая накладная - на украинском. как вернуть все документы в государственный язык?
Автор: shavulsky
Дата сообщения: 17.10.2011 13:45
ChizhDp
В настройках пользователя есть выбор языка, по-умолчанию - язык конфигурации. Изменить на украинский.
Автор: msvsoft
Дата сообщения: 18.10.2011 12:26
Когда будут в УТП внесены именения касательно методов выплаты аванса - не учитывать в НДФЛ льготы и расчет от обратного налогов?
Автор: alur007
Дата сообщения: 18.10.2011 13:28

Цитата:
Когда будут в УТП внесены именения касательно методов выплаты аванса - не учитывать в НДФЛ льготы и расчет от обратного налогов?

уже полгода как внесены, читайте дополнения к описанию конфигурации
Автор: mvgfirst
Дата сообщения: 18.10.2011 15:23
Господа специалисты по УПП. Пролейте свет на следующую ситуацию:
ДАНО:
УПП, в ней установлено обновление которым запрещено изменять документы ранее 01.04.2011.
База ведется в этой конфигурации с 01.01.2011
ТРЕБУЕТСЯ:
Перепровести все документы в базе связанные с движением партий и взаиморасчетами, по причине полного бардака в партиях, (не списывались партии), а так же по причине полного бардака в дебиторке (предоплаты не закрывались, возвраты не сворачивались расходками).
Перепроводить нужно в первую очередь по Управленческому Учету, ну и соответственно, очень желательно такой же порядок навести в бухгалтерском учете.
Перепроводить буду самописной обработкой, которая анализирует и дооприходует недостающий товара, а так же заполняет таблицу предоплат и документов расчета в каждом перепроводимом документе.
ВОПРОС:
К каким конкретно проблемам может привести перепроведение всех документов. Т.е. что может изменится в У.У. и в Б.У. если я такое перепроведение совершу. ? (ведь недаром же наложили этот запрет на изменение).
Автор: DarkSmoke
Дата сообщения: 19.10.2011 17:24
Ребята, подскажите.
Создаю новую налоговую накладную, а номер накладной остается старым. Что это такое? Как это исправить?
Спасибо.

1с 7.7
Бухгалтерский учет для Украины
Автор: EJEKIN
Дата сообщения: 20.10.2011 15:17
У кого есть книга к конфигурации "Розница 8. Аптека для Украины"?
Автор: ViViC
Дата сообщения: 21.10.2011 20:10
mvgfirst
При перепроведении учтите, что проводиться по старому система не умеет, поэтому до 01.04 и запрещено менять документы.
То, что вы хотите сделать, можно попробовать сделать...но только по УУ. в БУ и НУ на основании партий делались проводки и сдавались отчеты.

Подумайте, может лучше исправить партии и дебиторку на более позднюю дату, как вариант сделать специальный документ, чтобы он перепроводился со всеми.
Автор: sti2008
Дата сообщения: 22.10.2011 13:13
DarkSmoke
Скорее всего у тебя сбита автономерация. Напиши свой старый номер.
Автор: mvgfirst
Дата сообщения: 22.10.2011 19:22
ViViC

Цитата:
Подумайте, может лучше исправить партии и дебиторку на более позднюю дату, как вариант сделать специальный документ, чтобы он перепроводился со всеми.

Ну собственно с дебиторкой - такой фокус еще проходит
В частности можно провести документ "Корректировку долга" - и свернуть дебиторку на определенный период.
Но с партиями то как?! В течении первого квартала - множество документов не списывали себестоимость в разрезе партии... как это можно исправить каким-либо документом?
Автор: vvadimz
Дата сообщения: 23.10.2011 12:01
mvgfirst
Правильно уже сказали, что это все приведет к проблемам в бухгалтерском и налоговом учете.
Проблемы будут не только в связи с изменением 1С проводок в НУ после 1.04.11, но и с тем, что судя по описанию проблемы, это все затронет и БУ+НУ в предыдущих периодах.

Может попробовать сделать две копии базы, затем свертку базы сделать на 31.03.2011, и в одной из копий базы (восстановить в старую версию программы 1С, т.е. до 1.04.11г. ) потренироваться. Сразу же увидишь что получится. И дальше уже принимать решение., что с этим делать.
Автор: mvgfirst
Дата сообщения: 23.10.2011 14:53
vvadimz
Ясен пень что тренировка есть...
И вопрос я этот задаю - потому что знаю, что будут какие-то изменения.
Поэтому и спрашивал - что именно пострадает?!
Т.е. другими словами - на что обратить внимание после перепроведения?!
Ну да, я сделал "тренировочную" базу, там все это перепроведу. И если я могу проверить что моя обработка исправляла - и добилась ли она результатов - а вот как узнать какие "побочные" эффекты произошли параллельно с этим исправлением.
Я понимаю что за БУ - отвечает бухгалтерия, и их задача это проверить... но представьте себе что они и так загружены... и если я приду и скажу, проверяйте мол и сами ищите где вылезут "побочки" - буду послан во всем известном направлении.
Другое дело если я скажу что проверить нужно тот или иной раздел учета, или там остатки по определенному счету, ну и т.п. - тогда значительно легче будет выяснить насколько фатальны изменения, и стоит ли начинать это в "живой" базе.
Автор: vvadimz
Дата сообщения: 23.10.2011 19:26
mvgfirst

Цитата:
на что обратить внимание после перепроведения?!

Сравни оборотно-сальдовые ведомости. Сразу увидишь отличия.
И мы гадаем, не известно, как у вас велся НУ. Может бухгалтерия его вела вручную (т.к. у есть проблемы в незакрытых авансах - то вероятно, что бухгалтерия все-таки вела НУ вручную, уточни этот момент). То в перепроведении документов ничего не будет критичного в НУ.
Критичные будут изменения в счетах запасов, даже если НУ велся вручную, то все равно данные по приросту-убыли брали из БУ. Счета учета запасов это 20-28 счета.
Незакрытые предоплаты (например Кт6811=100грн и Дт 361=100) - не должны повлечь за собой ничего критичного, кроме мусора в счетах 6441 и 6442 и еще в финотчетности. Масса вариантов.
Может у вас публичная акционерка, в этом варианте отчетность подается в комиссию, подтвержденная аудитором, может быть проблемы.
Слишком много неизвестного, для того, чтобы сказать "что именно пострадает?!".
Автор: zabi
Дата сообщения: 24.10.2011 13:18
Делаю выгрузку инф. базы (файловый вариант) и процес уходит в себя. При этом файл dt превышает 1cd. Приходится обрывать процесс. Что это и как бороться?
Автор: idef
Дата сообщения: 27.10.2011 13:03
zabi
Поможет chdbfl.exe
Автор: sti2008
Дата сообщения: 02.11.2011 15:31
Подскажите, как вывести в конфигурации 7.7 "Бухгалтерский учет" в документе "Оказание услуг" банковские реквизиты контрагента: номер счета, банк.
P.S. Где-то встречал уже, но не могу найти.
Автор: NickVectra
Дата сообщения: 03.11.2011 19:48
После обновления на 33 версию Зарплата и кадры 7.7 перестали учитываться льготы для сотрудников по НДФЛ.

Пока пришлось в глобальном модуле глПолучитьЛьготыДляНалога вернуться к старому варианту:
тбВсеЛьготы.ПорогПолученияСоцЛьгот = тбВсеЛьготы.КвоЛьгот * ПорогПолученияСоцЛьгот;

вместо нового
тбВсеЛьготы.ПорогПолученияСоцЛьгот = КолЛьгПорог * ПорогПолученияСоцЛьгот;

В этой версии (33) ввели новую переменную КолЛьгПорог
У нас она равна нулю.
По моему несколькими строчками выше
после Иначе
тбВсеЛьготы.КвоЛьгот = 1;
должно быть КолЛьгПорог = 1;

Кто-то сталкивался с данной проблемой?
Автор: mvgfirst
Дата сообщения: 04.11.2011 02:26
Прошу помощи, или хотя бы разъяснения кто прав!
Бухгалтер, получив от меня очередное обновление регламентированных отчетов - сообщила мне следующее:
Отчет о прибыли должен формироваться не за 9 последних месяцев, а за два последних квартала. Т.к. по первому кварталу сдали квартальный отчет и якобы данные первого квартала не должны учитываться в накопительном итоге отчета за 3-й квартал.

Т.к. я программист больше по оперативному учету, и старался никогда не погружаться в тонкости "регламентированной отчетности" - то у меня нет однозначно-правильного мнения о том как поступать в этой ситуации.
Особенно учитывая что отчет по прибыли в 1С строится начиная с 1-го квартала.

Исходя из вышеописанного вопросы:
1. Права ли бухгалтер, утверждая такое?
2. Если права где взять такой отчет что бы удовлетворить ее требование? (Ну или в крайнем случае - что подправить в текущем что бы получить тот же результат?)

Спасибо за ответы!!!
Автор: NickVectra
Дата сообщения: 04.11.2011 08:14
1. Бухгалтер права. Только называется декларация по прибыли. Т.к. в этом году налогообложение по первому кварталу велось по одним правилам, а по второму и т.д. по другим.
2. Не знаю. Мы формируем не в 1С, а в МЕДОКе и посылаем в электронном виде. Если вызвать отчет за 3 квартал, то результат будет за 2+3. За 9 месяцев там нет.
Автор: mvgfirst
Дата сообщения: 04.11.2011 13:15
NickVectra
Спасибо за ответ!
Собственно оно таки да, называется декларация, я просто писал вопрос по прошествию нескольких дней, и в голове такие тонкости не отложились .

Ну хорошо, МЕДОК, так МЕДОК, Бест Звит я так понимаю тоже будет показывать правильную декларацию, значит ли это что все данные нужно для них готовить и расчитывать в ручном режиме? Ну т.е. получается от регламентированного отчета "Декларация по прибыли" от 1С толку НИКАКОГО?
Т.е. это вся УКРАИНА, работая на 1С считает эти отчеты руками? А франчайзи доблестно получают деньги за поддержку... Да уж, воистину мы несгибаемый народ!

Или все-таки есть какое-то техническое решение этой проблемы, без ручного труда бухгалеров? Подскажите пожалуйста.
Автор: NickVectra
Дата сообщения: 04.11.2011 17:20
Насколько я знаю Бест Звита уже нет. Вместо него Медок.
Насчет остальных не знаю, просто нам так удобнее. Данные берем из оборотно-сальдовой ведомости и анализа счетов и вносим в ячейки в Медке. Он подсчитывает итоговые значения. Если бухгалтер знает что делать то это не сложно.
У 1С действительно очень слабая поддержка и очень много ошибок. Поэтому отчеты с ошибками и их нужно дорабатывать.

Сегодня был представитель 1С и признал, что это ошибка 1С (мой вопрос в верху страницы). По моему совету предложил сделать КолЛьгПорог = КолЛьгПорог +1;

Автор: elfale
Дата сообщения: 04.11.2011 23:16
Подскажите пожалуйста, где отображается премия за месяц в Документы-Зарплата-Начисление зарплаты для конфигурации Бухгалтерия проф. для Украины 7.7 релиз 289.
Автор: fflc
Дата сообщения: 04.11.2011 23:31
mvgfirst
Бэст-Звит еще есть, как и OPZ. Подсчет/внос данных, дествительно, только вручную. Затем заполняем на выбор в Медок, Бэст-Звит, OPZ или 1С (2 последние генерируют файл и через импорт заносим в две первые). Пользы от 1С "по прибыли" на сегодня мало.
Автор: mvgfirst
Дата сообщения: 05.11.2011 00:36
fflc
Это же трындец какой-то!!!
Бухгалтер будет в шоке. Вся надежда была на 1С
Автор: mdid
Дата сообщения: 05.11.2011 11:21
народ..подскажите плз чем чреват метод объединения "объединять объекты"
фигня в том что в стандартной конфиге я добавил пару доков..и при замещении они пропадают..если я банально замещу будут ли проблемы?
Автор: vvadimz
Дата сообщения: 05.11.2011 11:59
mdid
Метод "Объединять объекты" чреват вообще не работающей после этого конфигурацией.
Если просто
Цитата:
в стандартной конфиге я добавил пару доков
то они должны остаться после обновления.

1. Делаем копию базы.
1. В группе “Приоритет конфигурации” устанавливаем переключатель “Загружаемая конфигурация”.
2. В группе “метод объединения” устанавливаем переключатель “Замещать объекты”.
3. Ок и после всего проверяем, остались ли доп. документы.
Автор: vitalcat
Дата сообщения: 05.11.2011 15:40
elfale

Цитата:
Подскажите пожалуйста, где отображается премия за месяц в Документы-Зарплата-Начисление зарплаты для конфигурации Бухгалтерия проф. для Украины 7.7 релиз 289.

вида начисления Премия в данной конфигурации никогда не было.
нужно добавлять сумму премии в колонку "По окладу" или дорабатывать конфигурацию. если доработать начисление з/п, то придется при каждом обновлении релиза восстанавливать эту доработку (как и другие), а стоит ли?
колонка Премия в расч.-плат.ведомости никак не заполняется в типовой конфигурации.

Добавлено:
mvgfirst

Цитата:
Отчет о прибыли должен формироваться не за 9 последних месяцев, а за два последних квартала. Т.к. по первому кварталу сдали квартальный отчет и якобы данные первого квартала не должны учитываться в накопительном итоге отчета за 3-й квартал.

о какой конфигурации речь? и в каких конкретно строчках декларации 1С ставит обороты за 9 месяцев?

Страницы: 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071

Предыдущая тема: Акцент-Бухгалтерия 7.0


Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.