У всех нормально прошло обновление до 1.4.5.25?
» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой
Цитата:
при обмене ошибка.
при выгрузке с унф-бп. унф ругается, не выгружает, пишет, что тип номенклатуры - услуга. Хотя в базе, по данному товару, тип номенклатуры - товар.
Лечится установкой типовых правил конвертации и регистрации данных из обновленной конфигурации.
У меня вылечилось.
Добавлено:
Цитата:
Закрыты сдельные наряды по сотрудникам. В ведомостях по расчетам с персоналом суммы есть, табель тоже проведен. Но документ "Начисление зарплаты" не заполняет табличную часть, при нажатии на "Заполнить". В чем может быть дело?
Там в сдельном наряде галочку надо поставить "закрыт" и дату закрытия нужную указать. Тогда начисление зарплаты сформируется.
Подскажите, как в базе унф удалить все документы? Руками очень долго.
Barrell
Цитата:
я раньше делала "Правила из файла" и указывала путь к файлу,входящему в состав поставки. Не работало. Сейчас поставила галочку " Типовые правила из конфигурации" - загрузить. Все ок. Спаисбо
Цитата:
Лечится установкой типовых правил конвертации и регистрации данных из обновленной конфигурации.
У меня вылечилось.
я раньше делала "Правила из файла" и указывала путь к файлу,входящему в состав поставки. Не работало. Сейчас поставила галочку " Типовые правила из конфигурации" - загрузить. Все ок. Спаисбо
Надо вести валютный учет Денег по нескольким организациям без Компании (отдельно)
Подскажите:
1)Движение денежных средств по статьям в отчете будет видно по всем организациям отдельно? (скажем организацию можно будет выбрать в настройках отчета)
2)Если в настройках стоит Валюта ведения учета USD (как в демо), как это отражается в отчетах. скажем Оборотно-сальдовая ведомость формируется в USD?
3)Правильно ли я думаю, что при включенном валютном учете заводить субсчета к счету Банк (валютный, рублевый) излишне?
4)Если реальных банковских счетов у организации несколько, где в отчетности увидеть по ним движения?
Подскажите:
1)Движение денежных средств по статьям в отчете будет видно по всем организациям отдельно? (скажем организацию можно будет выбрать в настройках отчета)
2)Если в настройках стоит Валюта ведения учета USD (как в демо), как это отражается в отчетах. скажем Оборотно-сальдовая ведомость формируется в USD?
3)Правильно ли я думаю, что при включенном валютном учете заводить субсчета к счету Банк (валютный, рублевый) излишне?
4)Если реальных банковских счетов у организации несколько, где в отчетности увидеть по ним движения?
alpopo
В последней версии УНФ еще не все пробовал, поэтому могу в чем-то ошибаться.
Цитата:
Сам по валюте не пробовал, но в большинстве отчетов есть выбор организации. По аналогии - выбрана организация - только по ней - не выбрана - суммарный.
Цитата:
Не знаю. По логике должна в USD.
Цитата:
Не очень понял вопрос про субсчета. Если у Вас есть валютные счета, добавляете их в справочник Банковские счета организации, скажем, USD расчетный, USD транзитный, EURO расчетный, EURO транзитный.
Цитата:
В любом отчете, где фигурируют счета, сажем, Движение денежных средств.
В последней версии УНФ еще не все пробовал, поэтому могу в чем-то ошибаться.
Цитата:
)Движение денежных средств по статьям в отчете будет видно по всем организациям отдельно? (скажем организацию можно будет выбрать в настройках отчета)
Сам по валюте не пробовал, но в большинстве отчетов есть выбор организации. По аналогии - выбрана организация - только по ней - не выбрана - суммарный.
Цитата:
2)Если в настройках стоит Валюта ведения учета USD...
Не знаю. По логике должна в USD.
Цитата:
3)Правильно ли я думаю, что при включенном валютном учете заводить субсчета к счету Банк (валютный, рублевый) излишне?
Не очень понял вопрос про субсчета. Если у Вас есть валютные счета, добавляете их в справочник Банковские счета организации, скажем, USD расчетный, USD транзитный, EURO расчетный, EURO транзитный.
Цитата:
4)Если реальных банковских счетов у организации несколько, где в отчетности увидеть по ним движения?
В любом отчете, где фигурируют счета, сажем, Движение денежных средств.
при обмене между базами БП и УНФ
с БП в УНФ загружается файл Message_УФ _БП .xml, выгружается Message_БП _УФ .xml
с УНФ в БП загружается Message_БП_УНФ.xml, выгружается Message_УФ_БП.xml
в связи с чем возникает ошибка транспорта сообщений. Приходится вручную переименовывать файлы, для успешной загрузки в базы.
в настройках обмена у УНФ - Код указан "БП", в БП в код указан "УФ" (везде без пробелов)
почему выгружает с пробелами....? это давно уже так у меня, просто сейчас порядком надоело ))
Добавлено
нашла решение сама ))
В БП необходимо убрать лишний пробел у кода узла плана обмена.
Для этого в БП выполните:
1) Переключитесь в полный интерфейс (Сервис - Переключить интерфейс - Полный)
2) Выберите нужный план обмена (Операции - Планы обмена... - Обмен Управление небольшой фирмой и Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0)
3) У предопределенного узла плана обмена в поле Код удалить лишний пробел после "БП".
с БП в УНФ загружается файл Message_УФ _БП .xml, выгружается Message_БП _УФ .xml
с УНФ в БП загружается Message_БП_УНФ.xml, выгружается Message_УФ_БП.xml
в связи с чем возникает ошибка транспорта сообщений. Приходится вручную переименовывать файлы, для успешной загрузки в базы.
в настройках обмена у УНФ - Код указан "БП", в БП в код указан "УФ" (везде без пробелов)
почему выгружает с пробелами....? это давно уже так у меня, просто сейчас порядком надоело ))
Добавлено
нашла решение сама ))
В БП необходимо убрать лишний пробел у кода узла плана обмена.
Для этого в БП выполните:
1) Переключитесь в полный интерфейс (Сервис - Переключить интерфейс - Полный)
2) Выберите нужный план обмена (Операции - Планы обмена... - Обмен Управление небольшой фирмой и Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0)
3) У предопределенного узла плана обмена в поле Код удалить лишний пробел после "БП".
s98 пока понял. Буду "трясти"
вопрос по загрузке файлов из банк-клиента.
Теперь автоматом заполняется, Документ отгрузки и Оплачиваемый заказ. Как отключить это? а то программа не верно разносит
Добавлено:
niko7
Цитата:
нашла))
Администрирование - Пользователи - Настройки - вкладка Настройка отчетов.
под своим пользователем заходите, так же можно скопировать себе настройки отчетов других пользователей. Вот за это плюс разработчикам +
Теперь автоматом заполняется, Документ отгрузки и Оплачиваемый заказ. Как отключить это? а то программа не верно разносит
Добавлено:
niko7
Цитата:
Подскажите, где хранятся варианты и настройки отчетов, а также, где хранятся настройки форм сделанных пользователем?
нашла))
Администрирование - Пользователи - Настройки - вкладка Настройка отчетов.
под своим пользователем заходите, так же можно скопировать себе настройки отчетов других пользователей. Вот за это плюс разработчикам +
Андроид и УНФ:
Появилось приложение в маркете:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.e1c.MobileSmallBusiness&hl=ru
Подскажите - удалось кому-нибудь ее настроить под себя?
А для украинской УНФ?
Круто если такая штука заработает
Добавлено:
Еще вопрос - на вкладке администрирование можно установить почтовый аккаунт.
Можно как то получать на него почту и привязывать ее к событиям?
Появилось приложение в маркете:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.e1c.MobileSmallBusiness&hl=ru
Подскажите - удалось кому-нибудь ее настроить под себя?
А для украинской УНФ?
Круто если такая штука заработает
Добавлено:
Еще вопрос - на вкладке администрирование можно установить почтовый аккаунт.
Можно как то получать на него почту и привязывать ее к событиям?
Подскажите как правильно расходы раскидать по счетам учета в УНФ и БП
расходы такие:
1. услуги доставки (до своего склада, включаемые в С/СТоимость)
2. услуги доставки (до покупателя, до транспортной компании)
- стоит ли разделять услуги 1 и 2 ?, если 1 заносится через дополн. расходы на приходную накладную
3. аренда, юридические и бухгалтерские услуги
4. услуги банка
5. реклама
6. обслуживание, ремонт орг- и складской техники
расходы такие:
1. услуги доставки (до своего склада, включаемые в С/СТоимость)
2. услуги доставки (до покупателя, до транспортной компании)
- стоит ли разделять услуги 1 и 2 ?, если 1 заносится через дополн. расходы на приходную накладную
3. аренда, юридические и бухгалтерские услуги
4. услуги банка
5. реклама
6. обслуживание, ремонт орг- и складской техники
Подскажите по производству. Такая ситуация, делаем некое изделие под заказ в процессе изготовления состав необходимых для изготовления материалов может изменяться, увеличиваться. Как отражать это в программе?
niko7
Так как изделие производится по спецификации, то нужно зайти "администрирование" - "настройки" - "сервисные настройки" - "общие параметры" - поставить галочку "использовать версионирование объектов"
После зайти в "администрирование" - слева будет "версионирование объектов", в нём напротив справочника "спецификации" поставить "версионировать при записи"
Всё. теперь в самой спецификации сверху будет кнопка "история изменений", можно сравнивать разные версии, и переходить к предыдущим, очень удобно
Так как изделие производится по спецификации, то нужно зайти "администрирование" - "настройки" - "сервисные настройки" - "общие параметры" - поставить галочку "использовать версионирование объектов"
После зайти в "администрирование" - слева будет "версионирование объектов", в нём напротив справочника "спецификации" поставить "версионировать при записи"
Всё. теперь в самой спецификации сверху будет кнопка "история изменений", можно сравнивать разные версии, и переходить к предыдущим, очень удобно
igor_orlow Спасибо, буду пробовать. Проблема еще с передачей материалов со склада в производство, как передавать материалы в производство, в данной ситуации?
niko7
Все изменения в спецификации, по идее, нужно отображать в заказе на производство, кстати, версионифицирование можно и для него включить, и вообще для всех значимых документов - очень удобно смотреть - кто, что, и где менял, а потом отчёт анализ потребности, который, если подшаманить, вообще супер, всё что нужно кажет, будет показывать, что на складе есть, а что ещё надо заказать по новой потребности в изменённой спецификации. Вот только формирование документа перемещение запасов на основе заказа на производство тут хромает - оно вообще не учитывает, что было выдано когда-то, предлагает только всё сразу переместить. Но можно, если не обращаясь к допискам, справиться с ситуацией путём создания на основании заказа на производство документа перемещение запасов, затем открываем отчёт анализ потребности, смотрим, что на ещё не хватает для полного счастья, удаляем не нужное и перемещаем. другой вопрос, если в спецификации 200 позиций и хотя-бы четверть изменилась, да даже если просто выдали только четверть - искать, где, что - муторно очень. Мы, чтобы не ломать конфу, внешнюю обработку самописную применяем. Тоже выход, но он денег стоит - так что сами смотрите, либо ручками, либо программеров нанимать, либо ждать, пока 1С дошаманит.
Все изменения в спецификации, по идее, нужно отображать в заказе на производство, кстати, версионифицирование можно и для него включить, и вообще для всех значимых документов - очень удобно смотреть - кто, что, и где менял, а потом отчёт анализ потребности, который, если подшаманить, вообще супер, всё что нужно кажет, будет показывать, что на складе есть, а что ещё надо заказать по новой потребности в изменённой спецификации. Вот только формирование документа перемещение запасов на основе заказа на производство тут хромает - оно вообще не учитывает, что было выдано когда-то, предлагает только всё сразу переместить. Но можно, если не обращаясь к допискам, справиться с ситуацией путём создания на основании заказа на производство документа перемещение запасов, затем открываем отчёт анализ потребности, смотрим, что на ещё не хватает для полного счастья, удаляем не нужное и перемещаем. другой вопрос, если в спецификации 200 позиций и хотя-бы четверть изменилась, да даже если просто выдали только четверть - искать, где, что - муторно очень. Мы, чтобы не ломать конфу, внешнюю обработку самописную применяем. Тоже выход, но он денег стоит - так что сами смотрите, либо ручками, либо программеров нанимать, либо ждать, пока 1С дошаманит.
yojik8
Цитата:
планы счетов в БП и УНФ разные. В БП - все согласно вашей учетной политике, в УНФ как хотите. При обмене все равно в БП придется проставлять вручную.
Цитата:
Подскажите как правильно расходы раскидать по счетам учета в УНФ и БП
планы счетов в БП и УНФ разные. В БП - все согласно вашей учетной политике, в УНФ как хотите. При обмене все равно в БП придется проставлять вручную.
igor_orlow
Не знал про такую возможность. Нужно будет попробовать. Спасибо!
niko7
Как делать - зависит от Ваших задач. igor_orlow подсказал правильный путь. Можно использовать "неправильный". Мы иногда так поступаем, т.к. иногда состав изделия изменить нужно, а спецификацию по какой-то причине трогать не хочется. Тогда в Заказе на производство, сформированном на основе спецификации, "руками" вносим изменения, перепроводим Заказ, а потом на основании его формируем Производство (если нужно - Перемещение).
Не знал про такую возможность. Нужно будет попробовать. Спасибо!
niko7
Как делать - зависит от Ваших задач. igor_orlow подсказал правильный путь. Можно использовать "неправильный". Мы иногда так поступаем, т.к. иногда состав изделия изменить нужно, а спецификацию по какой-то причине трогать не хочется. Тогда в Заказе на производство, сформированном на основе спецификации, "руками" вносим изменения, перепроводим Заказ, а потом на основании его формируем Производство (если нужно - Перемещение).
s98
Не за что. И таки да, можно и заказ на производство напрямую менять - суть от этого не меняется - перемещение приходится ручками забивать. Причём на v8@1c.ru писали, и не только по этому поводу - только что-то не торопятся исправлять. Но я верю, что когда-нибудь они исправят
Добавлено:
Товарищи форумчане, прошу подсказать по учёту взаиморасчётов.
Взаиморасчёты с контрагентом могут учитываться по договорам, по заказам, по документам, по комбинации этих вариантов и по контрагенту в целом. Вопрос - какой набор аналитик выбрать, чтобы и учёт был полный и наглядный, и лишней мороки не прибавилось? И нужно ли учитывать оплату по счетам? По идее, если на один заказ счета несколько раз перевыставляются, это же только мешать будет, так?
Не за что. И таки да, можно и заказ на производство напрямую менять - суть от этого не меняется - перемещение приходится ручками забивать. Причём на v8@1c.ru писали, и не только по этому поводу - только что-то не торопятся исправлять. Но я верю, что когда-нибудь они исправят
Добавлено:
Товарищи форумчане, прошу подсказать по учёту взаиморасчётов.
Взаиморасчёты с контрагентом могут учитываться по договорам, по заказам, по документам, по комбинации этих вариантов и по контрагенту в целом. Вопрос - какой набор аналитик выбрать, чтобы и учёт был полный и наглядный, и лишней мороки не прибавилось? И нужно ли учитывать оплату по счетам? По идее, если на один заказ счета несколько раз перевыставляются, это же только мешать будет, так?
igor_orlow
Думаю, у каждого свой набор аналитики по взаиморасчетам. От специфики зависит. Могу нашим опытом поделиться. Для внутренней кухни мы используем по заказам и контрагенту в целом. Для "особых" случаев используем что-то специфическое. Например. Если контрагент "многогранный" (покупатель, поставщик, поставщик услуг и т.п.), добавляем договора. Если нужно что-то донести до контрагента, то приходится использовать и по договорам и по счетам - от специфики контрагента зависит.
Думаю, у каждого свой набор аналитики по взаиморасчетам. От специфики зависит. Могу нашим опытом поделиться. Для внутренней кухни мы используем по заказам и контрагенту в целом. Для "особых" случаев используем что-то специфическое. Например. Если контрагент "многогранный" (покупатель, поставщик, поставщик услуг и т.п.), добавляем договора. Если нужно что-то донести до контрагента, то приходится использовать и по договорам и по счетам - от специфики контрагента зависит.
s98
Спасибо, будем думать.
Спасибо, будем думать.
igor_orlow
Цитата:
Цитата:
отчёт анализ потребностиЭто отчет анализ потребности в запасах?
Здраствуйте! У нас возникла проблема с взаиморасчетами по контрагентам. В каком отчете можно посмотреть незакрытую дебиторскую и кредиторскую задолженности? У нас до 2013 года в настройках не был установлен флаг "Зачитывать авансы автоматически".
niko7
Ага
Добавлено:
Gulnazh
Ведомость по взаиморасчётам не подходит?
Ага
Добавлено:
Gulnazh
Ведомость по взаиморасчётам не подходит?
Кладовщик выдает в производство материалы не все сразу, а частями в течении нескольких дней, состав материалов в процессе изготовления изделия меняется. Как кладовщику правильно оформлять в унф то, что выдал в производство?
1
niko7
Зависит от действий до этого - используется резервирование или нет, и используются ячейки или нет. Ну а в общем - перемещая запасы документом перемещения, а потом сравнивая потребность и наличие на складе по отчёту.
Зависит от действий до этого - используется резервирование или нет, и используются ячейки или нет. Ну а в общем - перемещая запасы документом перемещения, а потом сравнивая потребность и наличие на складе по отчёту.
igor_orlow А как эти перемещения потом правильно подтянуть к документу производство?
niko7
хм, производство делает только из того, что есть на складе, если передаем на производственный склад, то если переместили, то произведём, если нет, то нет. А чтобы не взять для чужого производства, нужно перемещать под заказ покупателя, из которого был создан заказ на производство и тогда перемещённые комплектующие пойдут именно под требуемое производство.
хм, производство делает только из того, что есть на складе, если передаем на производственный склад, то если переместили, то произведём, если нет, то нет. А чтобы не взять для чужого производства, нужно перемещать под заказ покупателя, из которого был создан заказ на производство и тогда перемещённые комплектующие пойдут именно под требуемое производство.
Уважаемые, подскажите, кто-нибудь запусказ 1С Предприятие на Parallels Desktop, на маке?
Хочу начать пользоваться 1С, но не хочу покупать для этого отдельный ноутбук на винде.
Хочу начать пользоваться 1С, но не хочу покупать для этого отдельный ноутбук на винде.
я не запускал. У меня и мака-то нет.
но можно поднять WEB-сервер на любой виндовой машине в сети, и использовать через сафари.
но можно поднять WEB-сервер на любой виндовой машине в сети, и использовать через сафари.
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101
Предыдущая тема: Касперский 2010
Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.